|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
Faktúra |
1320967149
|
telekomunikačné služby 04/2022 ŠJ
|
21,01 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
08.04.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Objednávka |
14/2200001
|
celoročná objednávka - spotrebný tovar pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2022 |
|
Faktúra |
072022
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
189,00 |
s DPH |
14/2200009
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
08/2022
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-VR
|
1 052,10 |
s DPH |
14/2200009
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P:O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
FA-2218749
|
tablet Lenovo 10 ks
|
1 593,90 |
s DPH |
14/2200038
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
22072
|
oprava reproboxu
|
112,80 |
s DPH |
14/2200037
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
202211
|
revízia plynu
|
160,00 |
s DPH |
14/2200036
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Vladimír Balint |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
22kdi00422
|
ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 02.04.2020
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
8313200010
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 02.09.2016
|
08.04.2022 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Objednávka |
14/2200003
|
celoročná objednávka - spotrebný tovar pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2022 |
|
Faktúra |
8210052805
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
491,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
8210052806
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
8210052807
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
220100006
|
oprava školského nábytku
|
190,00 |
s DPH |
14/2200035
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ľuboš Timko |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
FV2200043
|
školská zostava
|
752,80 |
s DPH |
14/2200033
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
202204049
|
internet 04/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
04.04.2022 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
Faktúra |
2220015561
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
820,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
02.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2022 |
|
Objednávka |
14/2200002
|
celoročná objednávka- všeobecný materiál SF
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2022 |
|
Objednávka |
14/2200004
|
celoročný odber časopisu ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľ školy |
|
02.01.2022 |