• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      od 1.10.2015

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.- s DPH 30.09.2015 Karate klub Yugan Snina Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 01.10.2015
      Faktúra 2100131 čistiace prostriedky - ŠJ 158,40 s DPH 05.05.2021 Elektroservis VV, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Objednávka 13/2100027 učebnice 3 006.63 s DPH 04.05.2021 Aitec, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 04.05.2021
      Faktúra 8200052202 zálohová faktúra - elektrina ZŠ 229,00 s DPH Zmluva o dodávke energie č. 1130793 05.05.2021 Energie2, a. s. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 8200052203 zálohová faktúra - elektrina ŠJ 395,00 s DPH Zmluva o dodávke energie č. 1130793 05.05.2021 Energie2, a. s. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 7206088307 zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ 36,00 s DPH 05.05.2021 Slovakia energy, s.r.o. Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 20210446 BOZP 04/2021 76,51 s DPH MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018 07.05.2021 DXa, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Faktúra 622101599 Korwin program 15,90 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012 07.05.2021 Datalan, a.s. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Faktúra PO7211347 Zber a odvoz odpadu 22,32 s DPH 2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017 07.05.2021 ESPIK Group s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľ školy 07.05.2021
      Faktúra 202105356 internet 05/2021 11,88 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019 07.05.2021 Belnet Snina, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Faktúra 1490759894 telekomunikačné služby 04/2021 77,50 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016 07.05.2021 O2 Slovakia, s. r. o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Objednávka 13/2100026 čistiace prostriedky - ŠJ 158,40 s DPH 30.04.2021 Elektroservis VV, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 30.04.2021
      Faktúra 21kdi00461 ročná kontrola multifunkčného ihriska 193,20 s DPH Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 02.04.2020 07.05.2021 EKOTEC, spol. s r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Faktúra 2210017932 vyúčtovacia faktúra - elektrina EP 337,18 s DPH Zmluva o dodávke energie č. 1130793 04.04.2021 Energie2, a. s. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 04.04.2021
      Faktúra 9110012104 ústredné kúrenie a ohrev TÚV 03/2021 3 074,63 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911 05.05.2021 Teplo GGE s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 202100215 spotrebný materiál 9,65 s DPH 13/2100005 05.05.2021 JANÁK, spol.s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 202150590 údržbársky materiál 59,10 s DPH 13/2100001 07.05.2021 SUPTRANS G.T.M, s.r.o. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 07.05.2021
      Faktúra 8282493051 telekomunikačné služby 04/2021 19,99 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 22.04.2016 05.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 210131 spotrebný tovar pre potreby školy 29,93 s DPH 13/2100003 05.05.2021 MAKRI Plus, s.r.o. Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      Faktúra 8317100006 pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ 59,00 s DPH Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016 05.05.2021 Materská škola Budovateľská Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4950