|
Zmluva |
Dohoda o urovnaní
|
dohoda o urovnaní
|
9 384,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
JK HOME, s.r.o. |
JK HOME, s.r.o. |
Terézia Kocová |
konateľka |
|
30.01.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok k Dohode o urovnaní
|
Dodatok k dohode o urovnaní
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
JK HOME, s.r.o. |
JK HOME, s.r.o. |
Terézia Kocová |
konateľka |
|
04.02.2020 |
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.75/2018/Pr.
|
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
JK HOME, s.r.o. |
JK HOME, s.r.o. |
Terézia Kocová |
konateľka |
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
20/7501/0009
|
potraviny pre ŠJ
|
114,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
121243002
|
potraviny pre ŠJ
|
536,16 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
121239188
|
potraviny pre ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
121238459
|
potraviny pre ŠJ
|
393,99 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2101011
|
potraviny pre ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
1/2015
|
30.11.2021 |
|
|
|
Marcela Pavlíková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
76039598
|
potraviny pre ŠJ
|
229,82 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
07.12.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
07.12.2021 |
|
Faktúra |
76039157
|
potraviny pre ŠJ
|
163,25 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.11.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
75085922
|
potraviny pre ŠJ
|
246,68 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
07.12.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
07.12.2021 |
|
Faktúra |
121247484
|
potraviny pre ŠJ
|
395,31 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
13.12.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/12029
|
potraviny pre ŠJ
|
1 205,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
17.12.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2101074
|
potraviny pre ŠJ
|
23,87 |
s DPH |
|
1/2015
|
17.12.2021 |
|
|
|
Marcela Pavlíková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
75086358
|
potraviny pre ŠJ
|
657,90 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.12.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
Faktúra |
2100628
|
zásobníky na príbory
|
766,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/11052
|
potraviny pre ŠJ
|
836,49 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
29.11.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
121233823
|
potraviny pre ŠJ
|
294,18 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
122002876
|
potraviny pre ŠJ
|
204,84 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
18.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
76038535
|
potraviny pre ŠJ
|
379,78 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
16.11.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
16.11.2021 |